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艾迪精密:烟台艾迪精密机械股份有限公司非公

浏览次数: 日期:2019-08-27 10:08

  通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 9层

  密机械股份有限公司(以下简称 “艾迪精密公司 ”)的委托,担任艾迪精密公司非

  本所于 2019年 7月 9日收到编号为 “苏证调查字 2019085号”的《中国证券

  监督管理委员会调查通知书》,被贵会进行立案调查。根据相关法律法规的规定,

  1、2016年 1月,本所收到中国证券监督管理委员会调查通知书(稽查总队

  调查通字 160179号)。本次调查主要针对本所在为辽宁振隆特产股份有限公司

  (以下简称 “振隆特产 ”)IPO提供证券服务过程中涉嫌未勤勉尽责而进行的立案

  22号)。因本所作为振隆特产首次公开发行股票并上市( IPO)审计机构,在对

  振隆特产 2012年、 2013年及 2014年财务报表进行审计过程中未勤勉尽责,出

  具的审计报告存在虚假记载。中国证券监督管理委员会决定: “责令瑞华所改正

  违法行为,没收业务收入 130万元,并处以 260万元罚款;对侯立勋、肖捷给

  2、2015年 1月,本所接到中国证券监督管理委员会调查通知书(粤证调查

  通字 14066号)(广东证监局稽查局立报 [2015]003号)。因为本所客户东莞勤

  上光电股份有限公司(以下简称 “勤上光电 ”)与勤上集团的直接和间接非经营性

  定书》(【 2017】3号)。因本所在为勤上光电 2013年年度财务报表提供审计

  服务过程中,未勤勉尽责,出具的勤上光电 2013年年度审计报告、关联方占用

  国证券监督管理委员会广东证监局决定: “没收瑞华所业务收入 95万元,并处以

  3、2015年 12月,本所收到中国证券监督管理委员会调查通知书(琼证调

  查通字 2015005号)。本次调查主要针对本所在海南亚太实业发展股份有限公

  司(以下简称 “亚太实业”)2013年年报审计过程中涉嫌未勤勉尽责而进行的立

  1号)。因本所在审计海南亚太 2013年年度财务报表过程中未勤勉尽责,出具

  的审计报告存在虚假记载,中国证券监督管理委员会决定: “对瑞华所责令改正,

  没收业务收入 39万元,并处以 78万元罚款;对秦宝、温亭水给予警告,并分

  4、2015年 7月,本所收到中国证券监督管理委员会调查通知书(深证调查

  通字 15092号)。本次调查主要针对本所在为深圳键桥通讯技术股份有限公司

  (以下简称 “键桥通讯 ”)2012年年报审计项目涉嫌违反证券法律法规而进行的

  2016年 12月,本所接到中国证券监督管理委员会深圳证监局《行政处罚决

  定书》(【 2016】8号)。因原国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)【已合

  2012年度财务报表审计过程中,未勤勉尽责,出具存在虚假记载的审计报告,

  中国证券监督管理委员会深圳证监局决定: “责令国富浩华所改正,没收国富浩

  华所键桥通讯 2012年度年报审计业务收入 70万元,并处以 70万元的罚款,由

  国富浩华所法律主体的承继者瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)承担;对支梓、

  5、2016年 5月,本所收到中国证券监督管理委员会调查通知书(成稽调查

  通字 16027号)。本次调查主要针对本所在成都华泽钴镍材料股份有限公司(以

  下简称“华泽钴镍”)2013-2014 年年报审计过程中涉嫌违反证券法律法规而进行

  (【2018】126 号)。因本所在华泽钴镍2013 年度、2014 年度财务报表审计

  决定:“没收瑞华所业务收入130 万元,并处以390 万元的罚款;对王晓江、刘

  1、2015 年11 月,本所收到中国证券监督管理委员会调查通知书(深证调

  查通字15229 号)。本次调查主要针对本所深圳市零七股份有限公司2014 年年

  2、2019 年1 月,本所收到中国证券监督管理委员会调查通知书(湘证监调

  查字0784 号)。本次调查主要针对本所在湖南千山制药机械股份有限公司年报

  3、2019 年7 月,本所收到中国证券监督管理委员会调查通知书(苏证调查

  字2019085 号)。本次调查主要针对本所在康得新复合材料集团股份有限公司

  理委员会行政许可实施程序规定〉的决定》(证监会令第138 号)的规定,指派

  用前述审计、鉴证报告、审核报告及其后附的经审计及审核的财务报表中的信息。

  计、鉴证、审核及反馈意见回复等专项报告、检查重要工作底稿和其他相关资料、

  复核情况: 2019年 7月 13日至 2019年 7月 16日,由独立复核合伙人王

  复核情况: 2019年 7月 13日至 2019年 7月 16日,由独立复核合伙人王

  坏账政策执行,重新计算坏账计提金额是否准确,并与同行业可比公司进行比较。

  复核情况: 2019年 7月 13日至 2019年 7月 16日,由独立复核合伙人王

  复核情况: 2019年 7月 13日至 2019年 7月 16日,由独立复核合伙人王

  询问项目组成员等复核程序,核实了应付账款及应付票据、预付账款核查的情况,

  复核情况: 2019年 7月 13日至 2019年 7月 16日,由独立复核合伙人王

  工程清单,了解报告期内各类固定资产、在建工程变动原因,是否存在异常情形。

  复核情况: 2019年 7月 13日至 2019年 7月 16日,由独立复核合伙人王

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